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<title>Informes de Auditoría 2025</title>
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<title>Informe de Auditoría no. 40/25: Proyectos de investigación - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales</title>
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<published>2025-10-31T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.
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<dc:date>2025-10-31T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 38/25: Proyectos de investigación - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación</title>
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<published>2025-10-31T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.
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<dc:date>2025-10-31T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 37/25: Rendición de cuentas - Facultad de Informática</title>
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<updated>2025-12-13T04:45:15Z</updated>
<published>2025-09-19T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.
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<dc:date>2025-09-19T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 36/25: Proyectos de Investigación - Facultad de Astronómicas y Geofísicas</title>
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<published>2025-10-03T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.
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<dc:date>2025-10-03T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 35/25: Proyectos de Investigación - Facultad de Periodismo y Comunicación Social</title>
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<published>2025-09-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.
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<dc:date>2025-09-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el proceso de selección de los proyectos de investigación, su seguimiento y aprobación definitiva, así como su ejecución al amparo de los procedimientos aprobados y de controles eficaces que brinden seguridad razonable sobre el cumplimiento del objeto y el correcto destino de los fondos.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 30/25: Cuenta de inversión 2024</title>
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<updated>2025-12-11T04:32:01Z</updated>
<published>2025-08-29T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno de los Sistemas de Información presupuestaria y contable de la Universidad Nacional de La Plata, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2024.
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<dc:date>2025-08-29T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno de los Sistemas de Información presupuestaria y contable de la Universidad Nacional de La Plata, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2024.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 29/25: Cuenta Inversión 2023</title>
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<published>2025-08-29T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno de los Sistemas de Información presupuestaria y contable de la Universidad Nacional de La Plata, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023.
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<dc:date>2025-08-29T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno de los Sistemas de Información presupuestaria y contable de la Universidad Nacional de La Plata, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 25/25: Rendición de cuentas - Facultad de Ciencias Medicas</title>
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<published>2025-08-29T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ciencias Médicas, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.
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<dc:date>2025-08-29T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ciencias Médicas, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 15/25: Rendición de cuentas - Biblioteca Pública</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:15Z</updated>
<published>2025-05-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Biblioteca Pública UNLP, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia  de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones.
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<dc:date>2025-05-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Biblioteca Pública UNLP, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia  de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 19/25: Administración de activos - Facultad de Ciencias Veterinarias</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:16Z</updated>
<published>2025-06-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable, del registro patrimonial y estado de situación del dominio del inmueble de la Facultad.
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<dc:date>2025-06-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable, del registro patrimonial y estado de situación del dominio del inmueble de la Facultad.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 20/25: Administración y resguardo de activos - Facultad de Arquitectura y Urbanismo</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:16Z</updated>
<published>2025-06-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable y del registro patrimonial.
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<dc:date>2025-06-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable y del registro patrimonial.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 10/25: Rendición de cuentas - Facultad de Ciencias Exactas</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:16Z</updated>
<published>2025-04-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ciencias Exactas, velando por la aplicación de los  principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia  de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.
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<dc:date>2025-04-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ciencias Exactas, velando por la aplicación de los  principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia  de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 17/25: Rendición de cuentas - CESPI</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:17Z</updated>
<published>2025-05-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas del CeSPI, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos  de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones.
</summary>
<dc:date>2025-05-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas del CeSPI, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos  de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 13/25: Rendición de cuentas - Facultad de Arquitectura y Urbanismo</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:17Z</updated>
<published>2025-04-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la  existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.
</summary>
<dc:date>2025-04-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la  existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 39/25: Compras y contrataciones - Facultad de Ciencias Veterinarias</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:17Z</updated>
<published>2025-10-31T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la gestión de compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios y el cumplimiento de las normas.
</summary>
<dc:date>2025-10-31T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la gestión de compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios y el cumplimiento de las normas.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 27/25: Recursos propios - CESPI</title>
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<updated>2025-12-06T20:30:18Z</updated>
<published>2025-08-29T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios en el CESPI (Centro Superior para el Procesamiento de la Información) su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, monto, aplicación del mismo y contabilización.
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<dc:date>2025-08-29T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios en el CESPI (Centro Superior para el Procesamiento de la Información) su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, monto, aplicación del mismo y contabilización.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 33/25: Otorgamiento de titulos de posgrado - Facultad de Odontología</title>
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<name>Universidad Nacional de La Plata</name>
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<updated>2025-12-06T20:30:18Z</updated>
<published>2025-09-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento.
</summary>
<dc:date>2025-09-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 41/25: Otorgamiento de títulos - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación</title>
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<name>Universidad Nacional de La Plata</name>
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<updated>2025-12-04T12:10:44Z</updated>
<published>2025-10-31T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento.
</summary>
<dc:date>2025-10-31T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 34/25: Recursos propios en Facultad de Trabajo Social</title>
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<name>Universidad Nacional de La Plata</name>
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<updated>2025-11-28T20:26:22Z</updated>
<published>2025-09-30T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Facultad de Trabajo Social, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, monto, aplicación del mismo y contabilización.
</summary>
<dc:date>2025-09-30T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos por la Facultad de Trabajo Social, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, monto, aplicación del mismo y contabilización.</dc:description>
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<title>Informe de Auditoría no. 24/25: Otorgamiento de títulos en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales</title>
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<updated>2025-11-28T20:26:22Z</updated>
<published>2025-08-29T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Documento institucional
Molteni, Mercedes Beatriz
Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento.
</summary>
<dc:date>2025-08-29T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento.</dc:description>
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