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| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:04:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/188734 | |
| dc.description.abstract | Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Auditoría de gestión | es |
| dc.subject | Auditoría financiera | es |
| dc.title | Informe de Auditoría no. 37/25 | es |
| dc.type | Documento institucional | es |
| sedici.title.subtitle | Rendición de cuentas - Facultad de Informática | es |
| sedici.creator.corporate | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.subject.materias | Administración | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.subtype | Documento institucional | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.inscriber | Molteni, Mercedes Beatriz | es |
| sedici.identifier.expediente | 100-9518/25 | es |
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