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dc.date.accessioned 2019-03-29T14:35:59Z
dc.date.available 2019-03-29T14:35:59Z
dc.date.issued 2018-09-05
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73719
dc.description.abstract Evaluar el control interno imperante en la Administración de Recursos Contables de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento encargado de las Rendiciones de Cuentas, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus funciones y objetivos. es
dc.language es es
dc.subject gestión institucional es
dc.subject auditoría es
dc.title Informe de Auditoría no. 18/2018 es
dc.type Documento institucional es
sedici.title.subtitle Rendición de Cuentas - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es
sedici.creator.corporate Universidad Nacional de La Plata es
sedici.subject.materias Administración es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Unidad de Auditoría Interna es
sedici.subtype Informe es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
sedici.identifier.expediente 100-21064/18 es


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