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dc.date.accessioned 2019-05-03T17:47:15Z
dc.date.available 2019-05-03T17:47:15Z
dc.date.issued 2019-03-29
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74741
dc.description.abstract Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Informática, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. es
dc.language es es
dc.subject gestión institucional es
dc.subject auditoría es
dc.title Informe de Auditoría no. 02/19 es
dc.type Documento institucional es
sedici.title.subtitle Rendición de cuentas - Facultad de Informática es
sedici.creator.corporate Universidad Nacional de La Plata es
sedici.subject.materias Administración es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Unidad de Auditoría Interna es
sedici.subtype Informe es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
sedici.identifier.expediente 100-895/19 es


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