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dc.date.accessioned 2019-08-27T16:46:38Z
dc.date.available 2019-08-27T16:46:38Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/79933
dc.description.abstract Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ciencias Exactas, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. es
dc.language es es
dc.subject gestión institucional es
dc.subject Auditoría de gestión es
dc.subject Auditoría financiera es
dc.title Informe de Auditoría no. 16/19 es
dc.type Documento institucional es
sedici.title.subtitle Rendición de cuentas - Facultad de Ciencias Exactas es
sedici.creator.corporate Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es
sedici.subject.materias Administración es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Unidad de Auditoría Interna es
sedici.subtype Informe es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
sedici.identifier.expediente 100-1882/19 es


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